一院审计工作充分发挥内部审计监督和服务职能

发布时间:2009-09-09
  中国航天科技集团公司一院审计工作积极贯彻落实科学发展观,围绕中心任务,突出重点,认真履行职责,切实加强自身建设,积极为经营管理建言献策,充分发挥了内部审计监督和服务的职能作用,达到了摸家底、揭隐患、促发展的目的。3年来,两级审计部门完成审计项目848项,共取得直接经济效益1.57亿元。
  3年来,该院主要经验可以用“一个中心,两个提前,三个结合,四个坚持,五个统一”来概括。
  所谓“一个中心”就是围绕中心,为改革发展决策服务。“两个提前”就是提前介入,提前预警。“三个结合”就是将“事前、事中、事后”审计三者结合起来。“四个坚持”就是坚持执行国家政策,坚持客观公正,坚持改进工作方法,坚持审计“一审二帮三促进”的作用。“五个统一”就是统一思想、统一计划、统一协调、统一要求、统一组织。
  狠抓落实,形成闭环,是审计工作取得实效的重要突破口。该院领导高度重视审计问题的整改和后续审计工作,强调审计意见的跟踪落实,闭环管理,按照审计“归零”五条要求落实整改,形成长效机制。
  强化质量、完善制度,是加强审计规范建设的核心。该院内部审计坚持制度先行,在领导干部经济责任审计、固定资产投资竣工决算审计、内部控制审计、经济效益审计等方面进一步修订完善内部审计规章制度。
  领导支持、上级指导,是内部审计工作得以顺利开展的保证。近年来,每当审计工作遇到困难的时候,院领导都旗帜鲜明地给予支持。
  加强内部审计队伍建设,打造职业化团队,是做好审计工作的基础。该院审计部门采取“走出去、请进来”等多种措施并举的培训方法,基本实现了建设一支思想过硬、作风优良、业务精湛的审计队伍的目标。
  融入中心、服务大局,是审计工作的永恒主题。该院审计部门在坚持依法独立审计监督原则的前提下,围绕当时阶段的主要工作开展了一系列工作,取得了很好的成效。(审文)